Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Предлагаемые услуги предполагают написание бизнес-плана, отвечающего международным требованиям. В бизнес-плане максимально полно будет раскрыта суть проекта, собраны актуальные данные о рынке, стоимости ресурсов, произведены все необходимые и достаточные расчеты требуемых показателей.
Детальная проработка проекта и соответствие требуемым стандартам позволит использовать бизнес-план для следующих целей: • Для использования в качестве рабочего инструмента при реализации проекта; • Для получения финансовых ресурсов от частных инвесторов; • Для представления проекта в кредитные учреждения.
Стандарт написания: UNIDO
Показатели эффективности проекта
Простой срок окупаемости – ** мес.
Ставка дисконтирования – **%.
Дисконтированный срок окупаемости – ** мес.
Чистый дисконтированный доход (NPV) –*** тыс. рублей.
Внутренняя норма рентабельности (IRR) – 25%.
Технико-экономическое обоснование
Расчеты производятся в EXCEL в финансовой модели.
Условия предоставления
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.
Примерная структура бизнес-плана Анализ перспективного сегмента Красноярского края: I Анализ рынка Красноярского края на определение 3-х перспективных отраслей: 1. Методологические комментарии к исследованию 2. Обзор деловой и инвестиционной активности региона 3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка Красноярского края 4. Структура регионального рынка (Красноярского края) по отраслям 4.1. Описание отраслей 4.2. Финансово-экономические показатели отраслей 4.3. Оценка факторов, влияющих на развитие отраслей 4.3.1. Политическая ситуация 4.3.2. Социально-экономическая 4.3.3. Конъюнктура 5. Обзор 3-х перспективных отраслей для открытия нового бизнеса в Красноярского края 5.1. Обзор рынков данных отраслей 5.2. Барьеры входа на рынки данных отраслей 5.3. Рекомендации по открытию нового предприятия на данных рынках (3 варианта). Предварительный анализ рентабельности. 6. Выводы I Финансовые показатели от деятельности по каждой из 3 отраслей
1. Финансовые показатели первой отрасли 1.1. Исходные данные и допущения 1.2. Номенклатура и цены 1.3. Инвестиционные издержки 1.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 1.5. Налоговые отчисления 1.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 1.7. План продаж 1.8. Расчет выручки 1.9. Прогноз прибылей и убытков 1.10. Прогноз движения денежных средств 1.11. Анализ эффективности проекта 1.11.1. Показатели эффективности проекта 1.11.2. Методика оценки эффективности проекта 1.11.3. Чистая приведенная стоимость (NPV) 1.11.4. Внутренняя норма доходности (IRR) 1.11.5. Индекс доходности инвестиций (PI) 1.11.6. Срок окупаемости (PBP) 1.11.7. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 1.11.8. Точка безубыточности проекта (BEP) 1.11.9. Иные показатели 1.11.10. Эффективность инвестиций 1.12. Анализ рисков проекта 1.12.1. Качественный анализ рисков 1.12.2. Количественный анализ рисков
1. Финансовые показатели второй отрасли 1.1. Исходные данные и допущения 1.2. Номенклатура и цены 1.3. Инвестиционные издержки 1.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 1.5. Налоговые отчисления 1.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 1.7. План продаж 1.8. Расчет выручки 1.9. Прогноз прибылей и убытков 1.10. Прогноз движения денежных средств 1.11. Анализ эффективности проекта 1.11.1. Показатели эффективности проекта 1.11.2. Методика оценки эффективности проекта 1.11.3. Чистая приведенная стоимость (NPV) 1.11.4. Внутренняя норма доходности (IRR) 1.11.5. Индекс доходности инвестиций (PI) 1.11.6. Срок окупаемости (PBP) 1.11.7. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 1.11.8. Точка безубыточности проекта (BEP) 1.11.9. Иные показатели 1.11.10. Эффективность инвестиций 1.12. Анализ рисков проекта 1.12.1. Качественный анализ рисков 1.12.2. Количественный анализ рисков
1. Финансовые показатели третьей отрасли 1.1. Исходные данные и допущения 1.2. Номенклатура и цены 1.3. Инвестиционные издержки 1.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 1.5. Налоговые отчисления 1.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 1.7. План продаж 1.8. Расчет выручки 1.9. Прогноз прибылей и убытков 1.10. Прогноз движения денежных средств 1.11. Анализ эффективности проекта 1.11.1. Показатели эффективности проекта 1.11.2. Методика оценки эффективности проекта 1.11.3. Чистая приведенная стоимость (NPV) 1.11.4. Внутренняя норма доходности (IRR) 1.11.5. Индекс доходности инвестиций (PI) 1.11.6. Срок окупаемости (PBP) 1.11.7. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 1.11.8. Точка безубыточности проекта (BEP) 1.11.9. Иные показатели 1.11.10. Эффективность инвестиций 1.12. Анализ рисков проекта 1.12.1. Качественный анализ рисков 1.12.2. Количественный анализ рисков 4. Сводная таблица по основным показателям
1. Резюме проекта
Цель проекта: открытие антикварного магазина.
Концепция антикварного магазина: клуб любителей и ценителей старины. Концепция клуба предполагает:
• продажу антикварных изделий и сувениров в нижнем и среднем ценовом сегменте;
• инвестиционное консультирование;
• организация и проведение экспертиз предметов антиквариата;
• тематический поиск, подбор коллекций;
• организация антикварных туров;
• реставрация и восстановление предметов антиквариата.
Основные характеристики проекта:
• Необходимый объем первоначальных инвестиций составляет *** руб.;
• Средняя наценка на продукцию планируется в размере *** %;
• Ассортимент продукции составит *** SKU;
• Среднемесячная чистая прибыль будет составлять 197 000 руб.;
• Среднегодовой объем продаж составит *** руб.
Источники финансирования проекта: 50% собственного капитала, 50% заемного капитала
Выгоды и риски проекта:
Привлекательность рынка: высокая доходность антикварного рынка, стабильно высокий рост, высокий покупательский спрос на предметы антиквариата.
Риски проекта: фактическое отсутствие нормативно-правовой базы, закрытость рынка. Ключевые экономические показатели эффективности проекта:
• Срок окупаемости проекта: простой – 2,6 лет, дисконтированный 3,0 года;
• Чистый приведенный доход – 3 347 000 руб.;
• Внутренняя …
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг салона красоты 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение проекта 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Обзор рынка салонов красоты. Характеристики услуг 3.2. Основные тенденции на рынке 3.3. Анализ потребителей и потребительских предпочтений. Сегментация потребителей 3.4. Обзор потенциальных конкурентов 3.5. Ценообразование на рынке услуг 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1. План по персоналу 4.2. Источники, формы и условия финансирования 5. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 5.1. Социальный аспект 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1. Исходные данные и допущения 6.2. Номенклатура и цены 6.3. Инвестиционные издержки 6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 6.5. Налоговые отчисления 6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 6.7. Расчет себестоимости 6.8. План продаж 6.9. Расчет выручки 6.10. Прогноз прибылей и убытков 6.11. Прогноз движения денежных средств 6.12. Анализ эффективности проекта 6.12.1. Показатели эффективности проекта 6.12.2. Методика оценки эффективности проекта 6.12.3. Чистая приведе…
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+