Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Предлагаемые услуги предполагают написание бизнес-плана, отвечающего международным требованиям. В бизнес-плане максимально полно будет раскрыта суть проекта, собраны актуальные данные о рынке, стоимости ресурсов, произведены все необходимые и достаточные расчеты требуемых показателей.
Детальная проработка проекта и соответствие требуемым стандартам позволит использовать бизнес-план для следующих целей: • Для использования в качестве рабочего инструмента при реализации проекта; • Для получения финансовых ресурсов от частных инвесторов; • Для представления проекта в кредитные учреждения.
Стандарт написания: UNIDO
Показатели эффективности проекта
Простой срок окупаемости – ** мес.
Ставка дисконтирования – **%.
Дисконтированный срок окупаемости – ** мес.
Чистый дисконтированный доход (NPV) –*** тыс. рублей.
Внутренняя норма рентабельности (IRR) – 25%.
Технико-экономическое обоснование
Расчеты производятся в EXCEL в финансовой модели.
Условия предоставления
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.
Примерная структура бизнес-плана Анализ перспективного сегмента Красноярского края: I Анализ рынка Красноярского края на определение 3-х перспективных отраслей: 1. Методологические комментарии к исследованию 2. Обзор деловой и инвестиционной активности региона 3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка Красноярского края 4. Структура регионального рынка (Красноярского края) по отраслям 4.1. Описание отраслей 4.2. Финансово-экономические показатели отраслей 4.3. Оценка факторов, влияющих на развитие отраслей 4.3.1. Политическая ситуация 4.3.2. Социально-экономическая 4.3.3. Конъюнктура 5. Обзор 3-х перспективных отраслей для открытия нового бизнеса в Красноярского края 5.1. Обзор рынков данных отраслей 5.2. Барьеры входа на рынки данных отраслей 5.3. Рекомендации по открытию нового предприятия на данных рынках (3 варианта). Предварительный анализ рентабельности. 6. Выводы I Финансовые показатели от деятельности по каждой из 3 отраслей
1. Финансовые показатели первой отрасли 1.1. Исходные данные и допущения 1.2. Номенклатура и цены 1.3. Инвестиционные издержки 1.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 1.5. Налоговые отчисления 1.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 1.7. План продаж 1.8. Расчет выручки 1.9. Прогноз прибылей и убытков 1.10. Прогноз движения денежных средств 1.11. Анализ эффективности проекта 1.11.1. Показатели эффективности проекта 1.11.2. Методика оценки эффективности проекта 1.11.3. Чистая приведенная стоимость (NPV) 1.11.4. Внутренняя норма доходности (IRR) 1.11.5. Индекс доходности инвестиций (PI) 1.11.6. Срок окупаемости (PBP) 1.11.7. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 1.11.8. Точка безубыточности проекта (BEP) 1.11.9. Иные показатели 1.11.10. Эффективность инвестиций 1.12. Анализ рисков проекта 1.12.1. Качественный анализ рисков 1.12.2. Количественный анализ рисков
1. Финансовые показатели второй отрасли 1.1. Исходные данные и допущения 1.2. Номенклатура и цены 1.3. Инвестиционные издержки 1.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 1.5. Налоговые отчисления 1.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 1.7. План продаж 1.8. Расчет выручки 1.9. Прогноз прибылей и убытков 1.10. Прогноз движения денежных средств 1.11. Анализ эффективности проекта 1.11.1. Показатели эффективности проекта 1.11.2. Методика оценки эффективности проекта 1.11.3. Чистая приведенная стоимость (NPV) 1.11.4. Внутренняя норма доходности (IRR) 1.11.5. Индекс доходности инвестиций (PI) 1.11.6. Срок окупаемости (PBP) 1.11.7. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 1.11.8. Точка безубыточности проекта (BEP) 1.11.9. Иные показатели 1.11.10. Эффективность инвестиций 1.12. Анализ рисков проекта 1.12.1. Качественный анализ рисков 1.12.2. Количественный анализ рисков
1. Финансовые показатели третьей отрасли 1.1. Исходные данные и допущения 1.2. Номенклатура и цены 1.3. Инвестиционные издержки 1.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 1.5. Налоговые отчисления 1.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 1.7. План продаж 1.8. Расчет выручки 1.9. Прогноз прибылей и убытков 1.10. Прогноз движения денежных средств 1.11. Анализ эффективности проекта 1.11.1. Показатели эффективности проекта 1.11.2. Методика оценки эффективности проекта 1.11.3. Чистая приведенная стоимость (NPV) 1.11.4. Внутренняя норма доходности (IRR) 1.11.5. Индекс доходности инвестиций (PI) 1.11.6. Срок окупаемости (PBP) 1.11.7. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 1.11.8. Точка безубыточности проекта (BEP) 1.11.9. Иные показатели 1.11.10. Эффективность инвестиций 1.12. Анализ рисков проекта 1.12.1. Качественный анализ рисков 1.12.2. Количественный анализ рисков 4. Сводная таблица по основным показателям
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг
2.2. Особенности организации проекта
2.3. Информация об участниках проекта
2.4. Месторасположение проекта 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
3.1. Обзор рынка газовых бытовых счётчиков в Республике Татарстан
3.2. Основные тенденции на рынке
3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей
3.4. Обзор потенциальных конкурентов. Сегментация конкурентов
3.5. Прогноз развития рынка 4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
4.1. Описание зданий и помещений
4.2. Описание технологического процесса
4.3. Описание оборудования
4.4. Прочие технологические вопросы 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. План по персоналу
5.2. Описание существующих поставщиков газовых бытовых счётчиков*
5.3. План-график работ по проекту
5.4. Источники, формы и условия финансирования 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1. Исходные данные и допущения
6.2. Номенклатура и цены
6.3. Инвестиционные издержки
6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах
6.5. Налоговые отчисления
6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные)
6.7. Расчет себестоимости
6.8. План продаж
6.9. Расчет выручки
6.10. Прогноз прибылей и убытков
6.11. Прогноз движения денежных средств
6.12. Анализ эффективности проекта
6.12.1. Показатели эффективности проекта
6.12.2. Методика оценки эффек…
Перечень диаграмм, таблиц, графиков, рисунков. 4 Диаграммы.. 4 Таблицы.. 4 Графики 5 Рисунки 6 Резюме 7 Основные финансовые показатели проекта 7 Раздел 1. Описание проекта. 8 Раздел 2. Анализ рынка радиостанций. 10 2.1. Тенденции рынка радиовещания России на общенациональном уровне.10 2.2. Анализ рынка радиовещания г. Москвы.. 13 2.3. Рынок радиорекламы в России. 16 Раздел 3. Конкуренты проекта. 19 3.1. Общая характеристика основных конкурентов проекта. 19 3.2. Показатели аудитории ведущих радиостанций в Москве. 21 3.3. Стоимость услуг конкурентов. 22 3.4. Холдинги на рынке радиовещания Российской Федерации. 23 3.4. Интенсивность появления новых игроков на рынке радиовещания Российской Федерации 28 Раздел 4. Организационный план. 29 4.1. Организационно-правовая форма. 29 4.2. Распределение площади объекта. 29 4.3. Структура редакции. 32 4.4. Функционал сотрудников радиостанции. 32 4.5. Формирование фонда оплаты труда. 32 Раздел 5. Маркетинговый план. 33 5.1. Планирование PR-службы: 33 5.2. Сайт радиостанции. 33 5.3. Поисковое продвижение сайта (SEO – Search Engine Optimization)34 5.4. Регистрация в каталогах. 35 5.5. Продвижение через социальные сети. 35 5.6. PTAT («Рeople talk about this») 37 Раздел 6. Финансовый план. 39 6.1. Допущения по проекту. 39 6.2. Выру…
1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2.СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
2.1Описание проекта и предполагаемых услуг 2.2Особенности организации проекта
2.3География и технические особенности вещания телеканала
3.МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
3.1Обзор рынков контента неэфирного и интернет-телевидения в России 3.2Основные тенденции и перспективы развития рынков
3.3Анализ потребителей услуг, предоставляемых каналом. 3.4Обзор потенциальных конкурентов
4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1План по персоналу
4.2Организационная структура компании
4.3План-график работ по проекту
4.4Источники, формы и условия финансирования
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 5.1. Описание арендуемых помещений 5.2. Необходимое оборудование
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1. Исходные данные и допущения
6.2. Номенклатура услуг и цены
6.3. Инвестиционные издержки
6.5. Налоговые отчисления
6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные)
6.7. Расчет выручки
6.8. Отчет о прибылях и убытках
6.9. Прогноз движения денежных средств
7. ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС
7.1. Анализ эффективности проекта
7.1.1. Показатели эффективности проекта
7.1.2. Методика оценки эффективности проекта
7.1.3.Чистая приведенная стоимость (NPV)
7.1.4. Внутренняя норма доходности (IRR)
7.1.5. Индекс доходности инвестиций (PI)
7.1.6. Срок окупаемости (PBP)
7.1.7. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)
7.1.8. По…
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+