Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
ЦЕЛЬ БИЗНЕС-ПЛАНА Бизнес-план разработан с целью привлечения кредитных и инвестиционных средств для открытия парикмахерской.
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА Создание парикмахерской, ориентированной на представителей «нижнего сегмента среднего класса», пользующихся следующим видом услуг: • парикмахерские услуги (женский и мужской зал); • маникюр и педикюр (стандартный уход; наращивание ногтей). Помимо вышеуказанных услуг планируется организация продажи профессиональных средств для ухода за волосами.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА В готовом бизнес-плане магазина одежды предполагается финансирование за счет собственных и кредитных средств. Экономическая эффективность проекта: - Рентабельность проекта – **% - Дисконтированный срок окупаемости – ** месяцев - Простой срок окупаемости – ** месяца - Чистый дисконтированный доход – ** млн. руб.
ВИД ГОТОВОГО ОТЧЕТА - Текстовая часть (в формате Word). - Финансовая модель (в формате Excel)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ - Заказной бизнес-план.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЧЕТА Готовый бизнес-план может быть использован в любом регионе РФ, а также в других странах. Финансовая модель полностью автоматизирована. Вам останется только подставить свои данные.
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА Ежегодно в Москве открывается до 800 новых салонов красоты и парикмахерских и примерно столько же закрывается. Основной причиной их закрытия называют отсутствие продуманной маркетинговой политики, а также проблемы, связанные с привлечением и удержанием квалифицированных кадров. По оценкам специалистов салонного бизнеса, бурный рост числа салонов красоты и парикмахерских продлится еще 3-4 года, после чего в индустрии красоты начнется укрупнение игроков, создание больших сетей, в том числе франчайзинговых, усилиться стандартизация технологических процессов, после чего выгодно инвестировать в этот бизнес станет гораздо сложнее. Основную долю при формировании цены на различные услуги парикмахерских эконом-класса составляет заработная плата персонала (34%) и аренда (17,6%). Салоны эконом-класса, в состав которых также входят парикмахерские с небольшим набором дополнительных услуг, составляют 30%. Наибольшее значение для потребителей услуг салонов красоты/парикмахерских имеет вежливый персонал (77,2%), чуть меньшее - доступные цены (71,7%).
Методы сбора информации: кабинетное исследование; в качестве дополнения при написании бизнес – плана были использованы результаты количественного исследования салонов красоты г. Москвы.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 4 2. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 8 2.1. Местонахождение объекта 8
2.2. Описание предлагаемых услуг 8
2.3. Технология выполнения оказываемых услуг 11
2.4. Характеристика используемого оборудования 15
2.5. Экологические вопросы производства 15
3. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАРИКМАХЕРСКИХ 19 4. АНАЛИЗ РЫНКА ОБСЛУЖИВАНИЯ 23
4.1. Рынок сырья, материала и комплектующих 23
4.2. Конкуренция на рынке обслуживания 23
4.3. Потенциальная емкость рынка сбыта 23
4.4. Маркетинговая стратегия проекта 23
5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 51
5.1. Организационно-правовая форма осуществления проекта 51
6.2. Основные партнеры 51
6.3. График реализации проекта 52
6.4. Правовые вопросы осуществления проекта 6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 53
6.1 Условия и допущения, принятые для расчета 53
6.2. Исходные данные 53
6.2.1. Налоговое окружение 6.2.2. Номенклатура и цены продукции 6.2.3. План обслуживания 6.2.4. Персонал 6.2.5. Текущие затраты 6.2.6. Оборудование 6.2.7. Нормы оборота текущих активов и пассивов 6.3. Себестоимость оказываемых услуг 54
ТАБЛИЦЫ Таблица 1. Перечень аксессуаров для окрашивания волос Таблица 2. Перечень аксессуаров для завивки волос Таблица 3. Перечень аксессуаров для стрижки и расчесывания Таблица 4. Перечень инструментов и инвентаря Таблица 5. Краткая характеристика конкурентов Таблица 6. Рейтинговая оценка конкурентов Таблица 7. Структура парикмахерских услуг Таблица 8. Структура маникюрных услуг Таблица 9. Структура услуг педикюра Таблица 10. Календарный план реализации проекта Таблица 11. Налоговое окружение проекта Таблица 12. Номенклатура средних цен на парикмахерские услуги Таблица 13. Номенклатура средних цен на услуги маникюра Таблица 13. Номенклатура цен на услуги педикюра Таблица 13. Расчет проектной мощности Таблица 14. Численность персонала и заработная плата (без единого социального налога) Таблица 15. Исчисление материальных и накладных расходов Таблица 16. Затраты на приобретение оборудования Таблица 17. Нормы оборота текущих активов и пассивов Таблица 18. Среднемесячные расходы по проекту Таблица 19. Калькуляция себестоимости обслуживания 1 клиента парикмахерского зала Таблица 20. Калькуляция себестоимости обслуживания 1 клиента маникюрного зала Таблица 21.Калькуляция себестоимости обслуживания 1 клиента педикюрного зала Таблица 22. Формирование выручки от реализации Таблица 23. Потребность в оборотном капитале на 2010 год Таблица 24. Инвестиционные издержки проекта Таблица 25. Расчет прибылей и убытков за 1 квартал 2010 года (помесячно) Таблица 26. Расчет прибылей и убытков за 2010 год (поквартально) Таблица 27. Расчет прибылей и убытков за 2011 год (поквартально) Таблица 28. Налоговая нагрузка проекта за 2010 год Таблица 29. Налоговая нагрузка проекта за 2011 год Таблица 30. Расчет денежного потока по проекту за 2010 год Таблица 31. Расчет денежного потока по проекту за 2011 год Таблица 32. Структура источников финансирования проекта Таблица 33. Оценка экономической эффективности проекта Таблица 34.Анализ чувствительности NPV на изменение основных параметров проекта Таблица 36. Факторы микросреды, влияющие на сбыт Таблица 37. Факторы макросреды, влияющие на сбыт
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
2.1. Описание проекта и ассортимента продукции и услуг
2.2. Особенности организации проекта
2.3. Необходимое производственное оборудование
2.4. Требования к помещению. Инженерные сети
2.5. Вспомогательное оборудование. Инструмент
2.6. Сырье, материалы, комплектующие
2.7. Прочие технологические вопросы
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
3.1. Состояние рынка производства мыла
3.2. Тенденции на рынке и прогноз развития рынка
3.3. Цены на продукцию
4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
4.1. Исходные данные
4.1.1. Налоговое окружение
4.1.2. Номенклатура и цены
4.1.3. План продаж
4.1.4. Прямые издержки
4.1.5. Постоянные издержки
4.1.6. Численность персонала и заработная плата
4.1.7. Капитальные затраты
4.2. Расчет выручки
4.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах
4.4. Инвестиционные издержки
4.5. Источники, формы и условия финансирования
4.6. Прогноз прибылей и убытков
4.7. Прогноз движения денежных средств
4.7. Оценка экономической эффективности проекта
4.7.1. Эффективность инвестиций
4.7.2. Показатели эффективности 4.7.3. Финансовая состоятельность проекта
5. АНАЛИЗ РИСКОВ
5.1. Анализ чувствительности 5.2. Оценка проектных рисков
ПРИЛОЖЕНИЯ
Компания Megaresearch предлагает вашему вниманию бизнес-план организации магазина детской одежды и товаров.
Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащий сведения о фирме, услугах, потребителях, маркетинге, организации операций и их эффективности.
В рамках данного проекта планируется открытие магазина детской одежды с широким ассортиментом продукции для детей, будущих и молодых мам и малышей. В магазине детских товаров будут реализовываться более 450 видов продукции. Товары можно разделить на 9 основных групп по целям использования продукции.
1. Подгузники и трусики
2. Средства гигиены и косметики (для детей и будущих мам)
3 Средства для мытья и стирки
4. Одежда: 5. Игрушки
6. Технические средства
7. Крупногабаритные товары и детская безопасность
8. Аксессуары для детского кормления и не только
9. Еда и напитки
Магазин будет иметь выигрышное расположение и находиться на первом этаже, в центральной зоне, что благотворно скажется на потоке покупателей и выручке магазина. Основная цель проекта открытия магазина детских товаров заключается в максимизации прибыли, начиная с первых месяцев работы, и минимизации издержек для скорейшего выхода на точку окупаемости. Для достижения данной цели в данном проекте выполнены следующие …
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемой к продаже продукции (детская обувь) 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение проекта 2.5. Необходимое оборудование
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Обзор рынка оптовой продажи детской обуви в г. Москва 3.2. Основные тенденции и перспективы развития рынка 3.3. Анализ рынка сбыта. Сегментация потребителей 3.4. Обзор потенциальных конкурентов 3.5. Ценообразование на рынке
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1. План по персоналу 4.2. Источники, формы и условия финансирования 4.3. План-график работ по проекту
5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 5.1. Исходные данные и допущения 5.2. Номенклатура и цены 5.3. Инвестиционные издержки 5.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 5.5. Налоговые отчисления 5.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 5.7. План продаж 5.8. Расчет выручки 5.9. Прогноз прибылей и убытков 5.10. Прогноз движения денежных средств 5.11. Прогнозный баланс 5.12. Анализ эффективности проекта 5.12.1. Показатели эффективности проекта 5.12.2. Методика оценки э…
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+