Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Приложение 1. Структура бизнес-плана «ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КАТАЛИТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НПЗ И НХЗ»:
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание концепции услуг по обслуживанию каталитических установок 2.2. Основные направления деятельности отдела 2.2.1. Загрузка и выгрузка катализаторов 2.2.2. Продажа катализаторов 2.2.3. Сервисное обслуживание, утилизация / регенирация катализаторов 2.3. Особенности организации проекта 2.4. Информация об участниках проекта 2.5. Месторасположение проекта
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Обзор рынка услуг по обслуживанию каталитических установок 3.2. Тенденции на рынке услуг по обслуживанию каталитических установок 3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей. 3.4. Анализ деятельности ведущих игроков рынка услуг по обслуживанию каталитических установок (схема бизнеса, примерные обороты, конкурентные преимущества, каналы продвижения). 3.5. Ценообразование на рынке услуг по обслуживанию каталитических установок 3.6. Анализ сезонности данной сферы бизнеса 3.7. Маркетинговая стратегия 5Р (Потребитель, Продукт, Цена, Место, Продвижение) 3.8. SWOT - анализ проекта
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1. План по персоналу отдела 4.2. Организационная структура отдела 4.3. План-график работ по проекту 4.4. Источники, формы и условия финансирования
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 5.1. Описание основных производственных фондов 5.2. Описание процесса предоставления услуг 5.3. Сырье, материалы и комплектующие 5.4. Прочие технологические вопросы
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 7.1. Исходные данные и допущения 7.2. Номенклатура и цены 7.3. Инвестиционные издержки 7.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 7.5. Налоговые отчисления 7.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) * 7.7. План продаж услуг по обслуживанию каталитических установок на НПЗ и НХЗ 7.8. Расчет выручки 7.9. Прогноз прибылей и убытков 7.10. Прогноз движения денежных средств 7.11. Анализ эффективности проекта 7.11.1. Методика оценки эффективности проекта 7.11.2. Показатели эффективности проекта 7.11.3. Чистая приведенная стоимость (NPV) 7.11.4. Внутренняя норма доходности (IRR) 7.11.5. Индекс доходности инвестиций (PI) 7.11.6. Срок окупаемости (PBP) 7.11.7. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 7.11.8. Иные показатели
8. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 8.1. Варианты проекта (оптимистичный и пессимистичный) 8.2. Качественный анализ рисков 8.3. Анализ чувствительности проекта 8.4. Точка безубыточности проекта
9. ПРИЛОЖЕНИЯ 9.1. Отчет о движении денежных средств (по месяцам).
Цели исследования
1. Выявление поставщиков инжиниринговых услуг в нефтепереработке в России.
2. Определение специализации и видов работ поставщиков инжиниринговых услуг для нефтеперерабатывающей отрасли и их качественных характеристик.
3. Обобщение планов федеральных округов по развитию нефтеперерабатывающей промышленности, ВИНК по наращиванию и модернизации мощностей в секторе нефтепереработки.
4. Выявление реализуемых и заявленных проектов по строительству НПЗ в России. Источники информации
1. Федеральная служба государственной статистики РФ, Федеральная налоговая служба, Министерство экономического развития, Министерство регионального развития, Министерство энергетики и прочие министерства и ведомства, отраслевые ассоциации и т.п. (официальные данные).
2. Информационные порталы федеральных и региональных органов власти, материалы и пресс-релизы компаний-участников рынка, оценки ведущих специалистов страны, отраслевых аналитиков и экспертов, опубликованные в открытых источниках информации (СМИ).
3. Собственный информационный ресурс и обширная база данных предприятий ИА «КредИнформ» (Глобальная Универсальная Система “ГЛОБАС-I”), сформированная на основе многолетней работы и постоянно обновляемая из официальных источников (ФНС РФ, ФСГС РФ и других министер…
1. Динамика потребления продукции в период 2007 - 2011 гг. по годам по каждому продукту: a. субъектам Российской Федерации; b. группам потребителей. 2. Спрос и цены на продукцию за период 2012 -2022 гг. 2.1 Прогноз цен на продукцию с учетом обоснованных сценариев развития внутреннего рынка на период 2012 - 2022 гг. в целом по России по каждому продукту. 2.2 Тенденции развития общероссийского спроса, производства, балансы и обоснованные сценарии развития внутреннего рынка на период 2012 - 2022 гг. по годам по каждому продукту. 2.3 Спрос на внутреннем рынке (на территории Российской Федерации) на период 2012-2022 гг. по годам: a. по России: b. субъектам Российской Федерации; c. группам потребителей.
База данных содержит следующие столбцы:
1. Код станции отправления
2. Станция отправления
3. Регион отгрузки
4. Ж/Д отгрузки
5. Отд. ж/д отгрузки
6. Код станции назначения
7. Станция назначения
8. Регион поставки
9. Ж/Д поставки
10. Отд. ж/д поставки
11. Код Клиента
12. Клиент
13. Код отправителя груза
14. ОКПО отправителя
15. Отправитель
16. ФИО Руководителя Отправителя
17. Почтовый индекс Отправителя
18. Адрес Отправителя
19. Тел. Отправителя
20. E-mail Отправителя
21. Факс Отправителя
22. Код получателя груза
23. ОКПО получателя
24. Получатель
25. ФИО Руководителя получателя
26. Почтовый индекс получателя
27. Адрес получателя
28. Тел. получателя
29. E-mail Получателя
30. Факс получателя
31. Код груза
32. Наименование груза
33. Вес груза, тонн
34. Количество вагонов
35. Тонно-километры
36. Дата отгрузки
37. Дата прибытия
38. Характер перевозок
39. Станция отправления загран
40. Код станции отправления загран
41. Станция назначения загран
42. Код станции назначения загран
43. Отч мес
44. Отч год
45. Код страны отправления
46. Страна отправления
47. Код страны назначения
48. Страна назначения
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение проекта 2.5. Обоснование спроса на услуги
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 3.1. Описание зданий и помещений 3.2. Описание оборудования*
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1. План по персоналу 4.2. План-график работ по проекту 4.3. Источники, формы и условия финансирования 4.4. Описание цен на услуги планетария
5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 5.1. Исходные данные и допущения 5.2. Номенклатура и цены 5.3. Инвестиционные издержки 5.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 5.5. Налоговые отчисления 5.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 5.7. Расчет себестоимости 5.8. План продаж 5.9. Расчет выручки 5.10. Прогноз прибылей и убытков 5.11. Прогноз движения денежных средств 5.12. Анализ эффективности проекта 5.12.1. Показатели эффективности проекта 5.12.2. Методика оценки эффективности проекта 5.12.3. Чистая приведенная стоимость (NPV) 5.12.4. Внутренняя норма доходности (IRR) 5.12.5. Индекс доходности инвестиций (PI) 5.12.6. Срок окупаемости (PBP) 5.12.7. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 6. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 6.1. Качественный анализ рисков 6.2. Анализ чувствительности проекта 6.3. Точка б…
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+